Lançamentos Contábeis



  • Tela utilizada para gerar/excluir os lançamentos contábeis.
  • Há duas formas que a tela se comporta com os campos de data inicial e data final. Existe uma opção chamada “Utiliza mês/ano de competência na geração/exclusão de lançamentos?” na tela de Configurações Contábeis, se ele estiver marcado, os campos de data ignoram o dia da data informada.
  • Exemplo:
  • Ao informar na data inicial 08/05/2018 e na data final 18/06/2018 no campo, com a opção de utilizar mês/ano de competência, o sistema vai considerar apenas as competências 05/2018 a 06/2018 da parcela e não o seu vencimento.
  • Se não estou usando a opção de competência buscará parcelas dentro dos filtros informados entre a data de 08/05/2018 a 18/06/2018.

Além dos filtros cadastrados na tela de regras contábeis para as fases, cada fase tem seus próprios filtros são eles:

* Id da parcela: Caso desejar fazer o lançamento ou exclusão de lançamentos de uma parcela/título específico, deve-se informar o id da parcela neste campo.

  • Caso estejam configuradas datas padrões de movimentação nas configurações contábeis e seja informada uma data no momento de geração dos lançamentos, o sistema irá gerar os lançamentos, desde que no período preenchido em tela e também que esteja dentro das datas padrões das configurações. Considere também que se são realizados lançamentos automáticos do faturamento quando o recebimento é contabilizado, caso o recebimento esteja dentro do período limite, mas o faturamento não esteja, então não vai contabilizar nem o faturamento nem o recebimento.



Mensalidades geradas:

  • Contrato Financeiro não pode ser de renegociação.
  • Parcela deve estar ativa.
  • Parcela não pode ter data de contabilização.
  • Parcela deve estar na faixa de vencimento informada.
  • Parcela não deve esta paga.

Mensalidades faturadas:

  • Parcela não pode ter data de contabilização.
  • O Título da parcela não pode ter data de contabilização.
  • A parcela e o título devem estar ativos.
  • Contrato Financeiro não pode ser de renegociação.
  • O vencimento de título deve estar entre a data inicial e final da tela.

Mensalidades Recebidas:

  • O Pagamento da parcela não pode ter data de contabilização.
  • O Pagamento não pode ter data de estorno.
  • O Pagamento da parcela deve estar ativo.
  • A data do pagamento deve estar entre a data inicial e final da tela.
  • Parcela deve estar paga.

Renegociação:

  • Deve ser a parcela gerada pela renegociação.
  • Haverá uma linha nova com a fase renegociação na cont_lancamento.
  • A renegociação não deve ter data de contabilização.
  • A parcela de origem, parcela de destino, e a renegociação devem estar ativas.
  • A data de renegociação deve estar entre a data inicial e final da tela.

Conta receber geradas:

  • Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
  • A Parcela não pode ter data de contabilização.
  • Parcela deve estar ativa.
  • Data de vencimento deve estar entre a data inicial e final da tela.

Conta receber faturadas:

  • O Título da parcela não pode ter data de contabilização..
  • A Parcela e o título devem estar ativos.
  • O Vencimento do título deve estar entre a data inicial e final da tela.
  • Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
  • Parcela não deve estar paga.

Conta receber recebidas:

  • O Pagamento da parcela não pode ter data de contabilização.
  • Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
  • O Pagamento da parcela deve estar ativo.
  • A data do pagamento deve estar entre a data inicial e final da tela.
  • As parcelas baixadas pelo processo de renegociação.

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