Tela utilizada para gerar/excluir os lançamentos contábeis.
Há duas formas que a tela se comporta com os campos de data inicial e data final. Existe uma opção chamada “Utiliza mês/ano de competência na geração/exclusão de lançamentos?” na tela de Configurações Contábeis, se ele estiver marcado, os campos de data ignoram o dia da data informada.
Exemplo:
Ao informar na data inicial 08/05/2018 e na data final 18/06/2018 no campo, com a opção de utilizar mês/ano de competência, o sistema vai considerar apenas as competências 05/2018 a 06/2018 da parcela e não o seu vencimento.
Além dos filtros cadastrados na tela de regras contábeis para as fases, cada fase tem seus próprios filtros são eles:
* Id da parcela: Caso desejar fazer o lançamento ou exclusão de lançamentos de uma parcela/título específico, deve-se informar o id da parcela neste campo.
Caso estejam configuradas datas padrões de movimentação nas configurações contábeis e seja informada uma data no momento de geração dos lançamentos, o sistema irá gerar os lançamentos, desde que no período preenchido em tela e também que esteja dentro das datas padrões das configurações. Considere também que se são realizados lançamentos automáticos do faturamento quando o recebimento é contabilizado, caso o recebimento esteja dentro do período limite, mas o faturamento não esteja, então não vai contabilizar nem o faturamento nem o recebimento.
Mensalidades geradas:
Contrato Financeiro não pode ser de renegociação.
Parcela deve estar ativa.
Parcela não pode ter data de contabilização.
Parcela deve estar na faixa de vencimento informada.
Parcela não deve esta paga.
Mensalidades faturadas:
Parcela não pode ter data de contabilização.
O Título da parcela não pode ter data de contabilização.
A parcela e o título devem estar ativos.
Contrato Financeiro não pode ser de renegociação.
O vencimento de título deve estar entre a data inicial e final da tela.
Mensalidades Recebidas:
O Pagamento da parcela não pode ter data de contabilização.
O Pagamento não pode ter data de estorno.
O Pagamento da parcela deve estar ativo.
A data do pagamento deve estar entre a data inicial e final da tela.
Parcela deve estar paga.
Renegociação:
Deve ser a parcela gerada pela renegociação.
Haverá uma linha nova com a fase renegociação na cont_lancamento.
A renegociação não deve ter data de contabilização.
A parcela de origem, parcela de destino, e a renegociação devem estar ativas.
A data de renegociação deve estar entre a data inicial e final da tela.
Conta receber geradas:
Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
A Parcela não pode ter data de contabilização.
Parcela deve estar ativa.
Data de vencimento deve estar entre a data inicial e final da tela.
Conta receber faturadas:
O Título da parcela não pode ter data de contabilização..
A Parcela e o título devem estar ativos.
O Vencimento do título deve estar entre a data inicial e final da tela.
Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
Parcela não deve estar paga.
Conta receber recebidas:
O Pagamento da parcela não pode ter data de contabilização.
Não deve ter um contrato financeiro vinculado a parcela.
O Pagamento da parcela deve estar ativo.
A data do pagamento deve estar entre a data inicial e final da tela.
As parcelas baixadas pelo processo de renegociação.
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